Réconciliation supply

Chaque facture fournisseur vérifiée avant paiement.

L’agent rapproche bons de commande, réceptions et factures ligne par ligne, et signale chaque écart avant le règlement. 100 % des litiges identifiés avant paiement, mesuré chez nos clients.

Rapprochement des commandes, réceptions et factures
Bénéfices clés

Ce que l’agent change, en chiffres.

100 %

Litiges identifiés

Chaque écart entre commande, réception et facture est signalé avant le règlement.

2

Rapprochements couverts

De la commande à la réception, et de la réception à la facture.

Comment ça marche

Trois documents, un rapprochement, zéro écart oublié.

L’agent rapproche commandes, réceptions et factures, ligne par ligne.

L’agent rapproche commandes, réceptions et factures, ligne par ligne.

À réception d’une facture fournisseur, l’agent identifie le bon de commande et les bons de livraison associés, compare les lignes (quantités, prix négociés) et signale chaque écart avant paiement. Les cas illisibles passent en action requise : vous choisissez le bon rapprochement dans une liste de candidats.

  • Rapprochement bon de commande, bon de livraison et facture, ligne par ligne
  • Écarts de prix et de quantités signalés avant le règlement
  • Cas ambigus routés en validation manuelle, jamais de rapprochement forcé
L’agent signale. La décision de payer reste chez vous.

L’agent signale. La décision de payer reste chez vous.

Aucun blocage automatique : l’agent alerte sur les écarts, vous arbitrez. Les cas illisibles passent en file d’action requise avec les rapprochements candidats, et chaque décision reste consultable.

  • Aucun blocage automatique de paiement : l’agent alerte, vous arbitrez
  • Les cas illisibles passent en file d’action requise avec les candidats proposés
  • Chaque rapprochement est consultable et vérifiable ligne à ligne
Fonctionnalités

Trois choses que l’agent fait très bien.

Matching multi-documents

L’agent retrouve le BC et les réceptions liés à chaque facture, même sans référence imprimée.

Écarts avant paiement

Prix divergents, produits facturés non livrés : signalés avant que la facture parte au règlement.

Contrôle humain préservé

Les cas illisibles passent en file d’action requise avec les candidats proposés.

FAQ

Questions fréquentes

L’agent lit vos bons de commande et vos réceptions. Connexion par API, webhook ou fichiers plats : SAP, Sage, Cegid, Microsoft Dynamics, Sellsy, EBP, Divalto, AS/400 et plusieurs ERP métier ou maison.

Voir ce qui vous échappe entre commande et facture.

48 h. Un fichier PST. Un rapport chiffré des flux qui transitent par vos boîtes, achats compris. Aucun engagement.

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